枣阳首次在全市范围内公开通报审计结果
日前,枣阳市召开了由市委、市人大、市政府、市政协领导和市直各部门及乡镇主要负责人、分管财务领导及财会人员等400多人参加的全市审计工作会议,会上该市审计局局长通报了2009年度审计工作情况。这是该市首次在全市范围内向全市领导干部通报审计结果。
一是通报了2009年审计工作情况。2009年枣阳市本级预算执行审计进一步深化,经济责任审计取得新进展,民生资金审计成效显著,重点建设项目审计取得新突破,重点部门和行政事业单位财政财务收支审计取得了新提高。大多数被审计单位能够认真贯彻执行国家经济政策和法律法规,较好地完成了市委、市政府交办的工作目标任务,注重加强内部控制与管理,规范了财政财务收支行为,违纪违规问题呈逐年减少趋势,审计查出的各种违规金额同比减少20.6%.二是通报了审计结果。去年,该市审计部门共审计了65个项目和单位,查出各类有问题资金15275万元,其中:管理不规范问题资金10372万元,违纪违规问题资金4903万元。对部分单位财政财务收支不实,滞留欠拨、挤占挪用财政专项资金,基本建设项目管理不规范,少数单位违规收费、违规设置“账外账”和私设“小金库”,部分单位财务管理不规范,部分领导干部经济责任履行不到位等六个方面的问题作了详细的通报。
三是通报了审计整改情况。对审计中发现的问题,被审计单位都能高度重视,并按照“未审先改、边审边改、审后快改”工作理念,认真安排部署,狠抓整改落实。有的及时召开了单位领导班子、相关部门或全体干部会议,通报审计情况,研究制定了具体的整改方案和措施;有的认真落实工作责任,专班专人负责,狠抓整改落实;有的积极采纳审计建议,注重制度机制建设,建立健全长效机制,加强了内部管理。整改工作总体进展顺利,并取得了明显成效。去年,共收缴应入库而未入库财政收入2461万元;追还被挤占挪用资金1026万元,敦促下拨滞留未拨的资金5820万元,调整相关账目176项,被审计单位积极采纳建议,制定、完善管理制度20多项,进一步强化了内部控制与管理。
四是提出了要求建议。会议进一步强调:各相关部门和单位要进一步增强财经法纪观念,认真遵守并贯彻执行国家财经政策和法律法规,做到依法行政、依法理财;要进一步加强整改工作,强化整改措施,落实整改责任,加大整改力度,全面整改到位;要建立健全内部管理长效机制,对照审计查出的问题,举一反三,认真查找经济管理活动中存在的问题及薄弱环节,从源头上治理,从制度上规范,进一步健全和完善管理制度,加强内部控制与监督,严肃财经纪律,强化财务管理,规范财政财务收支行为。
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