同安区部门决算审签审计促进整改效果显著
近日,同安区审计局受同安区人大常委会的委托对该区某单位2009年度部门决算情况进行审签审计。审计发现该单位没有汇总本系统2009年度部门决算表,没有按照财政部门批复的部门预算转批复所属各单位预算;个别预算单位存在未以实际支出数编制决算报表的相关支出;挂账的专项资金数额大多年没有及时清理;正常经费挤占专款支出;对固定资产年终没有进行全面清查盘点,未能确保固定资产账实相符等问题。
针对审计指出的问题,该被审计单位提出五条整改措施:一是汇总本系统部门决算表,及时向所属各单位批复预算,并强化监督检查;二是督促下属单位做好决算草案的编制,并附上编报说明,保证决算数据的准确性和严肃性;三是抓紧专项结余资金及往来款项的清理、结算,尽快将工程尾款上缴;四是对正常经费挤占专款支出按审计意见督促下属单位进行调账处理;五是对单位现有的固定资产进行认真盘点,核实资产数量、保管人员和存放地点,建立账、卡、物三位一体的管理体系,每年对固定资产进行一次全面清查盘点,确保固定资产账实相符。
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