杭锦后旗增强审计机关自身免疫力
为了从源头上加强对审计权力的制约和监督,提升审计的执行力和公信力,切实有效地发挥审计推进法治、维护民生、推动改革、促进发展的作用,从2010年开始,杭锦后旗审计局积极创新审计业务管理机制,构建审计决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制,增强了审计机关自身的“免疫力”,推进了反腐倡廉制度建设。
一是由办公室统一编制审计计划,并通过局长、股室负责人会议统一审定,统一调配审计力量,加强审计成本控制,节约了审计资源,提高了审计效率。
二是审计过程的公开透明,局主要领导和法制股定期与不定期的到现场抽查和指导,严格把关,运行机制上保证了审计执法的公平公正,没有发生一起行政复议和行政诉讼案件。
三是体现和谐审计文明审计,审计与被审计单位平等相待,本着找问题找差距,帮助被审计单位从制度层面改进提高工作,针对被审计单位的薄弱环节提出整改建议,从而使每一次审计成为了弥补被审计单位制度缺陷、促进资金规范管理的重要契机。
四是严格执行审计署提出的有关廉政建设方面的相关规定,审计权力运行的每一个环节都置于有效的监督之下,从机制上保障了廉洁从审,提高在公众心中的威望和诚信。
实践告诉我们,提升审计执行力和公信力,必须通过管理创新,完善制度体系,强化内部控制,构建权力运行监控机制。要切实强化自身监督,让权力在阳光下运行,要勇于推进制度创新,从源头上加强对权力的制约和监督,要特别注重制度实施的实际效果,推动建立反腐倡廉的长效机制。
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