四川宜宾市国企内部审计呈现“四特点”
日前,在宜宾市国资委和市内部审计协会共同举办的市级国有企业内审工作经验交流会中获悉,我市国有企业内部审计从无到有,从小到大,已经得到迅速发展,并呈现如下四个方面特点:
一是充分体现了 “有为才有位”的精髓。当前,我市国企内部审计不仅仅满足于一般性的查错纠弊,而是更多地渗透在企业内部绩效、管理和控制以及重大经营决策等多个领域,如风险控制审计、经济责任审计,经济合同审计以及对外投资审计等等,审计报告也更多地侧重于对财务收支真实、合法、效益性以及内控制度的健全性和有效性等方面的评价,提出的审计建议也更富有建设性、针对性和实用性。
二是充分体现了“内向性”服务的特点。我市五粮液、天原、丝丽雅等企业的内审机构积极围绕企业生产流程、资金运动轨迹开展内向性服务审计,如开展大宗物资采购价格审计、招投标审计和基本建设审计以及关联交易审计等,进一步拓展了内部审计内向性服务的空间。
三是关口前移,重视过程跟踪审计。我市国企内部审计的重点能够自觉地融入企业生产经营各个领域,开展全过程的实时监控。做到了资金流向哪里,审计监督到哪里,如开展事前的经济合同审计、重大筹融资项目以及对企业发展战略审计探索等。
四是多部门整合,积极站稳了内部审计阵地。我市国企内部审计还与监察、人事、监事等部门整合,强化了审计处理力度,以较优异的业绩,站稳了内部审计阵地。如2009年度五粮液、天原和丝丽雅三户企业通过内部审计,为企业创造直接财富1.2亿元。
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