五原县对行政事业单位开展专项审计
为了进一步规范行政事业单位财政财务收支行为,严肃财经纪律,建立健全惩治和预防腐败体系,根据县委2010年第十次常委会决定,抽调纪检监察、审计、财政三部门工作人员,对全县152个行政事业单位本着“依纪依法、宽严相济、标本兼治、纠建并举”的原则进行专项审计。为了确保此次专项审计工作的顺利开展,成立了以政府代县长丁凤玲同志为组长的专项审计领导小组,负责本次专项审计工作的统一组织、调度、领导。
为了作好此项工作,专门召开了工作部署会,在会上,专项审计工作领导小组提出了具体要求:
1、在本次专项审计中,要按照工作有序,措施有力,检查有效,着眼长效的机制。通过对重大问题审深审透,以发现大案要案线索为抓手,以惩处违法违规行为为手段,以预防腐败现象的发生为目的,为我县经济发展保驾护航。
2、高度重视、精心组织好本次专项审计。全体参审人员要围绕县委、政府的中心工作,勇于担当、敢于负责;要站在为我县经济安全和又好又快发展履职到位的高度,充分发挥审计的“免疫系统”功能。
3、严格要求,切实落实审计责任。分管领导要亲自深入审计一线,组织好、安排好、实施好这项审计工作,各审计组组长对审计结果和审计质量负责,具体审计人员对所承担的审计事项负责,出现审计质量问题要分清责任进行问责。
4、在审计过程中,各审计组根据实际情况,可进行审计公示,并采取和相关人员座谈、个别谈话,内查外调等多种形式的审计方法,以确保审计目标全面实现。
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