廊坊市审计局四措并举 专项资金工作成果显著
一、加强领导,明确目标,注重效益。
廊坊市审计局对专项资金审计工作非常重视,多次召开专题党组会进行研究,成立了以“一把手”为组长,主管副局长为成员的“专项资金审计领导小组”,下设社保、农业、投资3个行业审计工作组,同时制定了由各行业审计组长分项负责,领导小组负总责的分工负责制。明确了各行业审计工作组要重点揭示各专项资金存在的带有普遍性、倾向性和苗头性问题,提出改进管理体制和规范资金运行机制建议的工作思路。重申并重点强调了“六清一推进”的审计工作总的指导思想,即:专项资金的使用政策要搞清,各专项资金的总量要搞清,专项资金的管理和使用情况要搞清,存在的问题要搞清,产生问题的原因要分析清,审计建议要讲清,同时,积极推进专项资金效益审计工作的开展。今年的专项资金审计项目都开展了效益审计,效果明显。通过提高认识,加强领导,明确目标,确保了此次专项资金审计的顺利完成。
二、细致准备,深入开展,保证质量。
领导小组适时召开专项资金审计领导小组协调会,要求各项目审计组开展审计前,必须做好审前摸底调查,统筹配置审计资源,制定出科学缜密的审计项目实施方案。了解管理和使用专项资金的部门和单位基本情况,掌握相关的资金总量、适用政策、投资结构及拨款渠道等内容。审计机关根据实际情况,聘请相关部门、单位负责人就相关政策进行了3次专题讲解、培训。各审计组严格执行《廊坊市审计局审计项目质量考核办法》,所有审计项目都按照“精品审计项目”的要求和向社会进行公告的标准组织实施,规范了审计行为,加强了审计全过程的质量控制,降低了审计风险。同时,加大了延伸审计力度,注意发现和揭示深层次问题,确保了审计质量。
三、精心组织,创新方法,廉洁从审。
针对专项资金审计范围广、项目多、任务重、时间紧的特点,廊坊市审计局党组决定,审计人员按项目展开情况实行动态组合,将需要审计的项目进行综合分析,统筹考虑,积极推广计算机审计,充分利用AO现场审计实施系统的强大功能,实现审计数据定期上传,力争一次进点完成若干审计项目,并积极利用审计成果,完善了“以点带线”的审计模式,有效地提高了工作效率。在人员少、时间紧、任务重的情况下,创造性地探索了与相关业务主管单位组成联合审计组开展审计的模式,总结出了财务审计与专业法律相结合进行审计的经验,效果明显。还积极探索了专项资金政策公开、监管协调、检查公示、群众监督的监管体系。领导小组明确了违纪处理处罚办法,严肃了审计纪律,强化了审计廉政责任制,严格规范了审计人员的审计行为,做到了廉洁自律,赢得了各级领导、项目单位以及社会公众的广泛赞誉。
四、以民为本,依法审计,整改认真。
今年的专项资金审计,进一步落实了民本审计观,侧重涉及民生的专项资金,从而确保了专项资金的审计质量和效果。审计中审计人员树立了依法查找问题、揭露问题,进行处理、处罚只是手段,摸清问题的症结,并促进问题及时整改才是目的的思想;实现了有问题的部门和单位主动整改、相关部门配合整改、监督检查机关督促整改、领导小组督导检查的目标,确保了各项审计建议、整改措施的落实。
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