宁夏中宁县政府督查审计查出问题整改落实情况
近日,为进一步加强对宁夏中宁县财政财务收支的监督和管理,提高财政资金使用效益,中宁县政府成立了由政府分管副县长为组长,财政、审计、监察等部门负责人为成员的督查领导小组,对财政局、交通局、农牧局等11个预算单位2010年度预算执行审计查出问题整改落实情况进行督查。
督查内容主要包括,2010年度预算执行审计中发现的财政预算编制不完整、财政及国资公司核算不规范和财政监督改革等方面存在问题的整改落实情况;一级预算部门审计中发现的挤占挪用专项资金、随意改变资金用途、接收不合规票据、未进行政府采购、工程未招投标、未严格执行收支两条线等问题的整改落实情况。
此次督查引起了各单位领导的高度重视,被审计单位根据审计报告中反映的问题,详细汇报了审计决定的执行、审计发现问题的整改、审计建议意见的落实情况,形成了书面整改报告;对一时无法整改的问题,明确了领导责任、具体措施和整改时限。对于个别单位某些违规行为没有及时予以纠正的现象,督查组责令其限期整改,并将整改结果上报督查组,同时对整改工作不重视、整改不彻底、没在落实审计决定的单位,实行责任追究。通过监督检查,形成了多部门促进审计结果整改落实的合力,增强了审计的执行力和公信力。
【我要纠错】 责任编辑:小薇
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