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部门名称:审计部
上级部门:财务总监
下属部门:审计室、商务审核室
部门本职:对集团内发生业务及会计账务审计核查
主要职能:
1. 制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。
2. 全面审计集团财务收支及各项经营管理活动。
3. 审计集团内部会计凭证、账薄、报表的合理、合规、合法性。
4. 审计集团预算报告及内外经济合同。
5. 审计预测、决策方案及经济活动分析报告。
6. 审计计算机记账情况。
7. 审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出情况。
8. 审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务。
9. 负责集团对外商务合同签订。
10. 负责集团外部的商务调查。
11. 协助政府部门对集团的审计工作。
管辖范围:
1. 审计部所属的各种审计资料。
2. 所属的办公场所及其有关设备、设施、人员。
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