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审计声明书
索引号:Z6
××××会计师事务所:
本公司已委托贵所对本公司 年 月 日止资产负债表以及截至该日止的年度损益表、现金流量表和外汇收支情况表,并出具审计报告书。为了表示对贵所审计工作的理解、支持和充分合作,谨就有关情况声明如下:
1、本公司依照《企业会计准则》和会计制度的规定编制的 年度会计报表,公允的反映本公司的财务状况、经营成果和财务变动情况,其编制基础与上年度保持一致。本公司管理当局对报表的真实性、合法性和完整性承担责任。
2、本公司业已提供所有的财务及会计记录,股东大会、董事会会议记录及有关的资料。
3、本公司业已提供全部关联单位名单、关联交易清单及有关资料,对关联单位的重大事项均已披露。
4、本公司所有交易事项皆已入帐,不存在会计报表与账簿间的差错。
5、本公司所有期后事项业已全部提供,重大的期后事项业已调整或披露。
6、本公司确信:
(1) 没有任何重大未预计的负债。
(2) 没有任何重大未预计或未披露的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等或有损失。
(3) 没有任何违反国家法律、法规或合同的规定而需调整或披露的事项。
(4) 没有发现管理人员或其他人员舞弊的事项。
(5) 没有接到主管机关通知调整或改进会计报表的事项。
7、本公司应收款项等债权完全属实。
8、本公司存货完全属实,其呆滞、陈旧、毁损均已处理。
9、本公司对拥有的全部资产享有充分的所有权,以资产提供担保的情况已全部披露。
10、本公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对会计报表产生重大影响的事项。
有限公司(盖章)
法人代表(签章)
财务负责人(签章)
年 月 日
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