【问】我公司一职员6月初预支6月份工资1000,填的是现金借款单,之后就没来上班辞职了,那么会计6月份的账要怎么做呢?是否为:
借:管理费用 1000
贷:库存现金 1000
【解答】
1、预支时,根据该职工出具的借条:
借:其他应收款——张三 1000
贷:库存现金 1000
2、在实际发放6月份的工资时,就不能再发给他了,要根据工资表中张三的应领金额,打一张两联的转账收款收据,收据联交给张三本人,存根联和工资表一并账务处理(假如你单位6月份的应发工资额为2000元):
借:管理费用等科目 2000
贷:其他应收款——张三 1000
库存现金 1000
【我要纠错】 责任编辑:文会计