会协[2011]47号
颁布时间:2011-08-23 09:58:04.000 发文单位:中国注册会计师协会
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。
联系人:中注协专业标准部 陈龙伟
电 话:010-88250206
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二○一一年八月二十三日