山西5月面授:经营风险管理下的内审与内部舞弊调查案例
没有任何企业或个人对舞弊是免疫的。企业在追求效益最大化的时候,切莫忽视经济领域的欺诈和管理的缺陷正在蚕食着企业的利润。员工和管理层舞弊,就像一种有害的杂草。一旦得到适宜的环境,就会迅速蔓延开来,败坏企业风气,损害企业利益。
舞弊手法越来越隐蔽,手段越来越高明,要采取何种方法才能及时的识别并审计舞弊风险? 内部审计应该掌握的提升舞弊败露率秘籍是什么? 怎样点亮源头反舞弊的一盏灯,从而降低舞弊损失? 审计人员总是匆忙“救火”,如何才能高效“防火” 高效的反舞弊机制如何搭建? 内部审计如何成为采购领域、招标活动、销售政策、广告费用支出、薪酬管理、工程项目、财务报告、资金活动等职业舞弊领域的克星?
本课程全面剖析企业在经营管理中常见的舞弊情景以及最新变化,将课程内容与审计实务操作紧密结合,让学员掌握高效的舞弊风险识别方法,应用新的舞弊调查技术,从而持续完善舞弊风险管理体系,提升企业管理水平,提高内审工作价值。
国有以及私企纪检监察审计部、财务部、内控部等工作人员
透视舞弊真相:学会灵活运用先进的审查技术,洞悉舞弊线索,捕捉舞弊迹象;
提高审计效率:掌握高超的舞弊调查实战技能,提高舞弊调查的效率;
防范舞弊根源:学会完善企业反舞弊机制和风险管理体系,防范舞弊的发生。
【主办单位】正保会计网校|正保会计网校山西服务中心
【培训时间】2023年5月18-19日(周四-周五)
【培训地点】太原市
【温馨提示】索要课程大纲及详细安排请与正保会计网校·税务网校山西服务中心联系
【联系电话】0351-2475100
【相关费用】会员免费尊享;非会员 2980元/人(含培训、资料及午餐费用)