苏州6月面授:内审新视角——从问题导向到反舞弊实务
内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者,能够为企业创造价值,受到越来越多的重视。现在企业成立内部审计部门的也越来越多。如何系统有效的开展内部审计工作?内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展?作为审计部门领导,如何适应潮流,开展反舞弊工作?或者在以后工作基础上,做的更扎实,更有成效?同时,内部审计部门的一项重要任务,或者说阶段性重要任务是反舞弊。在目前的大环境下,政府的廉政反腐败风潮已经刮到了企业,大企业已经开始行动,强化反舞弊职能,推进反舞弊工作。如何开展内审与反舞弊工作,工作的难点和要点是什么?
本课程旨在为企业内部审计人员及相关管理人员提供一套全面、系统的内部审计和舞弊防控知识体系。通过深入浅出的讲解和丰富的案例分析,使学员能够深入理解内部审计的底层逻辑,掌握问题导向的审计方法论,熟悉重点循环内审实务,以及掌握舞弊的定义、分析、查处和预防方法。通过本课程的学习,学员将能够全面提升自身的内部审计和舞弊防控能力,为企业的发展提供有力的保障。
企业内部审计、内部控制部门、合规、纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制、合规、纪检监察实务操作的部门主管及一般员工。
1、掌握内部审计部门的定位及未来转变;
2、掌握内审人员能力模型和职业发展通路;
3、掌握内部审计标准化流程和注意事项;
4、掌握舞弊定义及反舞弊的方法;
5、掌握查处舞弊的工具和方法,通过案例学习具体技巧;
6、学习先进企业的审计和反舞弊经验,并能运用到实际工作中。
【主办单位】正保会计网校 正保会计网校苏州服务中心
【培训时间】2024年6月18-19日(周二-周三)
【培训地点】苏州(详情请咨询课程顾问)
【温馨提示】索要课程大纲及详细安排请与正保会计网校·税务网校苏州服务中心联系
【联系电话】0512-81887380
【相关费用】非会员2980元/人(含午餐、资料、培训费)
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