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公司内审主要审什么
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速问速答公司内审主要审查公司内部的财务、会计、内部控制、风险管理等方面的情况,以保障公司的财务稳健和风险控制。具体来说,公司内审的主要审查内容包括:
1. 财务报告的真实性、准确性和完整性。
2. 资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制和披露是否符合会计准则和法规要求。
3. 公司内部控制制度的有效性和合规性。
4. 公司风险管理的有效性和合规性。
5. 公司内部审计的有效性和合规性。
6. 公司各项决策是否符合公司治理的规范要求,是否符合公司的战略目标。
总之,公司内审是为了保障公司的财务稳健和风险控制,确保公司的经营活动合法、合规和有效。
1. 财务报告的真实性、准确性和完整性。
2. 资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制和披露是否符合会计准则和法规要求。
3. 公司内部控制制度的有效性和合规性。
4. 公司风险管理的有效性和合规性。
5. 公司内部审计的有效性和合规性。
6. 公司各项决策是否符合公司治理的规范要求,是否符合公司的战略目标。
总之,公司内审是为了保障公司的财务稳健和风险控制,确保公司的经营活动合法、合规和有效。
2023-07-24 21:07:48