问题已解决
请问一下本月销项税5000,进项税10000(而且是一张票),这种情况怎么进行账务处理?
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速问速答你好,做账的话是这么做的,借应交税费应交增值税销项税额 5000贷应交税费-未交增值税 5000贷应交税费应交增值税进项税额10000
01/02 15:14
84785026
01/02 15:17
老师,没有理解,我进项留底了,这个月不是应该不交?剩下的5000留着下个月抵扣?
东老师
01/02 15:18
对进项税额大于销项税额,等于就是留抵税额
84785026
01/02 15:29
那我下个月怎么账务处理呢
东老师
01/02 15:30
比如说你下个月需要交税了,看未交增值税余额,比如说贷方余额就是需要缴纳的增值税
84785026
01/02 15:42
老师帮忙看一下我这样理解对吗?
东老师
01/02 15:43
看您这么写的是没有问题的
84785026
01/02 16:06
意思下个月假设应交税费未交增值税贷方为3000,那我最后缴纳的时候就是直接贷方减去借方余额就可以了吗
东老师
01/02 16:06
对的,没错,就是这个意思