问题已解决
你好 请问 我12月收到的100万收入 因为限额问题 1月2号才开票 增值税在25年第一季度申报 所得税申报在24年第四季度 这样可以吗
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速问速答12月确认未开票收入
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税
如果以后补开发票
借:主营业务收入 -未开票
贷:主营业务收入 –已开票
01/03 11:33
84784972
01/03 11:35
这个应交税费 但是因为还没开票 要先计提?
家权老师
01/03 11:37
是的,就是那个意思的