问题已解决

你好 请问 我12月收到的100万收入 因为限额问题 1月2号才开票 增值税在25年第一季度申报 所得税申报在24年第四季度 这样可以吗

84784972| 提问时间:01/03 11:32
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
12月确认未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票
01/03 11:33
84784972
01/03 11:35
这个应交税费 但是因为还没开票 要先计提?
家权老师
01/03 11:37
是的,就是那个意思的
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