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老师,请问应交税费科目年底余额借方200万,是不是说明有200万的进项没有抵扣

84785043| 提问时间:01/03 13:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,一般是这么做的
01/03 13:17
84785043
01/03 13:19
老师,做账的时候如果进项多,直接做到应交税费-进项税合适,还是多余的先做应交税费-待认证进项税,然后勾选的时候再从待认证里面转出来呢
郭老师
01/03 13:21
没有勾选的,你做到应交税费待认证 如果已经勾选了的,做到应交税费应交增值税进项
84785043
01/03 13:35
老师,前会计没有过度,直接全都做到应交税费进项税了,这个有影响吗
郭老师
01/03 13:35
有 申报表和账上的不一致
84785043
01/03 13:37
那这个我让她这个月底,从进项税调整到待认证可以吗,这个必须12月调整24年一年的,还是放25年我接手后调整也是可以的呢
郭老师
01/03 13:38
好,可以的,什么时间调整都行。
84785043
01/03 13:44
老师,你说的账和申报不符,是不是说做到应交税费进项税,相当于勾选抵扣了,但是申报表没有抵扣这么多,是这个差异,对吗
郭老师
01/03 13:45
是的对的,是这个意思的。
84785043
01/03 13:47
这个调整的话,算是错账调整是吧,要写调整说明吗
郭老师
01/03 13:48
是 有没有说明都可以。
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