问题已解决

老师您好,我是公办幼儿园食堂, 借:预收账款900 贷:伙食费收入900 实际收到伙食费,12月收到856,1月1号到账44,我应该怎么做分录呢? 直接借银行存款856 贷预收账款856 还是借银行存款856 应收账款44 贷预收账款900呢? 差异是因为刷脸机,提现次日到账引起的

84784947| 提问时间:01/03 16:22
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阿宇老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
借银行存款856 应收账款44 贷预收账款900
01/03 16:22
84784947
01/03 16:24
我附件附着刷脸机明细900元,提现856元,银行回单856元,可以吗?下个月 借银行存款44 贷其他应收44 附44元的提现明细,银行回单,900元的收据?
84784947
01/03 16:31
还是把1月份打印出来的900元收据,直接附在12月里。下个月直接附44元提现明细和银行回单?
阿宇老师
01/03 17:01
同学你好,按你说的第二种做
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