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应交增值税-转出未交增值税借方余额为3200,怎么把它结平呢

84784974| 提问时间:01/03 20:15
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,实在找不到原因,调账, 借:营业外支出 贷:应交增值税-转出未交增值税
01/03 20:18
84784974
01/03 20:28
应交税费贷方为负数,这两个有联系吗
刘艳红老师
01/03 20:30
这个是哪个明细是负数了
84784974
01/03 20:31
应交税费
84784974
01/03 20:32
应交增值税
刘艳红老师
01/03 20:35
这个有三级明细,是哪个了
84784974
01/03 20:37
三级明细都是正数
刘艳红老师
01/03 20:41
你可以把这两个对冲下,再把差额转到营业外支出里面
84784974
01/03 20:51
这个对冲分录应该怎么写
刘艳红老师
01/03 20:54
这个冲不了,贷方的负数,就是正方的正数
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