问题已解决

请问社保的个人部分和应付职工薪酬这个关联 具体应该如何做分录,从缴费、计提、发工资 我是这么做的: 计提工资: 借:管理费用-工资(应付工资) 贷:应付职工薪酬(应付工资) 付社保费这么做: 借:管理费用(公司部分) 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款 付工资的时候就做: 借:应付职工薪酬 (应付工资) 贷:其他应收款(个人部分) 库存现金(实付工资) 可是关于这个”应付职工薪酬“有个问题,我们计提应付职工薪酬的时候已经是按应付的工资数全部计提进管理费用,这么一来我们不是吧社保个人部分算进管理费用了吗?还是我做少了哪个步骤,这个问题一直不明白

84785033| 提问时间:01/04 14:07
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,你少计提了个人部分 借应付职工薪酬 贷其他应付款
01/04 14:10
84785033
01/04 14:16
为什么是其他应付款呢?
暖暖老师
01/04 14:16
我们代付的,这里用其他应付款的多
84785033
01/04 14:20
具体应该怎么做分录呢?个人部分计提+付社保+发放工资,这样不就出现了3次,有余额吧
暖暖老师
01/04 14:21
你计提个人部分错了,个人部分是冲减工资
84785033
01/04 14:24
不太明白,能出几个步骤的具体分录吗?我一直用的是其他应收款T-T
暖暖老师
01/04 14:32
计提工资: 借:管理费用-工资(应付工资) 贷:应付职工薪酬(应付工资) 计提单位部分社保 借:管理费用(公司部分) 贷:银行存款 计提个人部分借应付职工薪酬 贷其他应收款 付工资的时候就做: 借:应付职工薪酬 (应付工资) 贷: 库存现金(实付工资) 支付社保借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款
84785033
01/04 15:59
老师你不是说用其他应付才对嘛?您写的分录都是其他应收款?而且我们还的也是当月的社保,怎么还需要计提呢?
暖暖老师
01/04 16:01
我对应你的分录写的,这里看个人习惯
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