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12月份开票200万,其中有一份发票30万,重复开票,因为前面开票有错误,后面重开了忘记红冲。我在1月份红冲的那我12月份的增值税报200万企业所得税要报200万吗,如果企业所得税报270万,会不会出风险

84785033| 提问时间:01/04 22:13
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琦祯异宝
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,经济师,审计师,ACCA
您好,增值税要申报,所得税可以不报,红冲的发票入账损益科目改以前年度损益调整。但增值税和所得税收入不一样,要准备好资料,税务会打电话问的,金额这么大
01/04 22:16
84785033
01/05 06:41
所得税入了的话也没事吧,我暂估成本一月红冲
84785033
01/05 06:42
我说错了,所得税报170万,等于少报30万
琦祯异宝
01/05 06:45
您好,是的,可以的,税务问差异我们说出原因就可以
84785033
01/05 06:52
那我所得税报200万也可以吧,暂估成本
琦祯异宝
01/05 06:55
哇,您好聪明, 这个太好了,增值税和所得税收入一样了,汇缴时收入调调,成本也调减,太聪明了
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