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你好老师,就是我暂估了成本,写的分录是借主营业务成本暂估款贷应付账款暂估款,现在我本月给工人发工资,这个分录我怎么红冲暂估款

84784965| 提问时间:01/05 11:38
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
红冲暂估成本分录 假设之前暂估成本为 10000 元,现在要红冲这笔暂估分录,会计分录为: 借:主营业务成本 -10000(红字) 贷:应付账款 —— 暂估款 -10000(红字) 计提和发放工资分录 计提工资:假设本月应发工资为 8000 元,会计分录为: 借:管理费用、生产成本、制造费用等(根据工人所属部门确定)8000 贷:应付职工薪酬 —— 工资 8000 发放工资:实际发放工资时,会计分录为: 借:应付职工薪酬 —— 工资 8000 贷:银行存款、库存现金等(根据实际发放方式)8000 如果暂估成本中包含了对工人工资的暂估,且暂估金额与实际发放工资金额不一致,那么在红冲暂估成本后,需要根据实际情况调整相关成本费用科目。
01/05 11:40
84784965
01/05 12:23
嗯嗯,我的暂估款里机械,人工,材料,我用一笔放一起暂估了,借,主营业务成本贷,应付暂估,现在人工的一部分成本来了,我该如何冲红,不太会写
朴老师
01/05 12:36
原分录负数红冲然后做蓝字分录
84784965
01/05 12:53
哦哦!好的。老师企业所得税是不是每个季度末只有盈利才计提,亏损不用计提
朴老师
01/05 12:59
同学你好 是这样的
84784965
01/05 13:05
好的,很感谢老师今天回答,因为是计提亏损所得税,然后财务报表里带出来的应交税费是负数,
朴老师
01/05 13:38
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