问题已解决
以前年度损益调整如何影响当季所得税申报和年度所得税申报,如我更正错误后做的三个分录 1.借:XXX 40000 贷:以前年度损益调整 40000 2.借:以前年度损益调整 XXX 贷:应交税费-应交所得税 XXX 3.借:以前年度损益调整 40000-XXX 贷:利润分配-未分配利润 40000-XXX 其中的第二个分录的金额我需要填列申报表才能确认XXX的金额,我该如何在申报表列报
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速问速答您好,这个的话是属于40000这个乘以当期所得税税率,得到这个确认金额
01/05 13:21
84785036
01/05 13:24
如果我确认金额后,在申报表中的哪一栏填列呢
小锁老师
01/05 13:24
您好,你的申报表打开截个图吧,因为他位置都不太一样
84785036
01/05 13:31
季度申报表是这样子的
小锁老师
01/05 13:39
直接在那个营业成本的位置写,就行
84785036
01/05 13:41
那影响年度所得税申报吗
小锁老师
01/05 13:44
这个是不影响的您好
84785036
01/05 14:11
但是我现在的情况有点特殊,在第一个分录中的借方科目是应交税费-应交所得税-进项税额,这笔填进营业成本不合适吧,当年是把一笔进项税错记成费用了
小锁老师
01/05 14:43
您好,因为他跨年了,只能计入到本年,这个是