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老师红冲了一张2022年的免税发票现在报不起税了,怎么办 那张票以前会计开错了,然后和客户对账才晓得是开错了一张 重新开了 但是没有红冲

84785021| 提问时间:01/05 20:40
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琦祯异宝
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,经济师,审计师,ACCA
您好,没有红冲就是新开的发票,申报在本月嘛。正确是免税发票要红冲的,
01/05 20:41
84785021
01/05 20:44
是2022年开的,跟客户核对 就2024年红冲了,现在电子税务局不能报税了
琦祯异宝
01/05 20:50
您好,可以更正的,下图,如果电子税务局更正不了,去税务大厅更正
84785021
01/05 20:51
更正申报表?
84785021
01/05 20:51
这个我要怎么税务局解释
琦祯异宝
01/05 20:56
您好,当然在更正申报,就是开错了,
84785021
01/05 21:02
不是什么时间红冲了就可以当月抵了吗?需要去更正2022财务报表吗?
琦祯异宝
01/05 21:04
对对,您说得对就在红冲月申报,我刚才考虑到这个免税不想留下痕迹,
84785021
01/05 21:06
那老师你教教我怎么做,可是我是2024年红冲的,冲了有记录了 可以不留下痕迹吗
琦祯异宝
01/05 21:11
您好,我是想着把这个免税的申报记录不留下痕迹,(刚才没有考虑周全,这里更正不太行,比对会不通过了) 现在我们红冲又开蓝票了,还是申报在红冲月,
84785021
01/05 21:16
票是2022年开的 错的正确的都在2022年开的,只是2024年的时候跟客户催款核对才知道当时开错了一张没有红冲
琦祯异宝
01/05 21:18
哦哦,就是22年开了免税(错)还开了有税(对),但免税没有红冲, 现在24年红冲了,也只能申报在24年负收入免税,因为不申报会比对不通过
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