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老师,税务局让把2023年12月进项税转出4万,申报表改了,不改2023年账,今年补交了4万的增值税,今年账上如何处理?

84785043| 提问时间:01/05 23:20
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琦祯异宝
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,经济师,审计师,ACCA
您好,借:未分配利润 40000 贷:应交税费用-未交增值税 40000 借:应交税费用-未交增值税 40000 贷:银行 40000
01/05 23:21
84785043
01/05 23:44
老师,不用做进项转出的会计分录吗
琦祯异宝
01/05 23:51
您好,不用转了,补多少做多少就行,因为进项都最终要结转到  未交增值税,这个分录也是专管员分享给我的
84785043
01/06 21:59
好的,谢谢老师
琦祯异宝
01/06 22:01
 您好, 2025年愿你所想,皆你所愿!   希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~
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