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对公支付的管理费,是按照支付月份计入当期,还是按照收到发票的当期。比如,找代理公司办证。8月支付,10月办完,开票给我们,费用计入那个月份呢。内帐

84784948| 提问时间:01/06 11:02
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
最后根据权责发生制,是根据发生的月份来做管理费用。
01/06 11:02
郭老师
01/06 11:02
8月份借其他应收款,贷银行存款, 10月份借管理费用贷其他应收款。
84784948
01/06 11:13
是以办完的时间是吗,不是以开始办的时间吗,8月支付,8月开始办,10月办完 11月开票 这种是算哪个月呢
郭老师
01/06 11:14
对的是的,属于10月份的费用。10月份需要做费用,然后在11月份红冲之前的暂估再做发票。
84784948
01/06 11:20
那代理记账这种周期为1年的,算哪个月份呢,不分摊 合同开始的时间吗
郭老师
01/06 11:24
可以的,金额不大的,没有跨年的可以啊
84784948
01/06 11:29
那代理记账这种周期为1年的,算哪个月份呢,不分摊 合同开始的时间吗
郭老师
01/06 11:33
你好,从几月份开始,如果从2月份儿开始的话,那你只能2月份做,直接做到12月份的, 然后明年1月份的做到明年1月份里面。 不能从2月份到1月份的,做到2月份。
84784948
01/06 11:37
2024.6.1-2025.5.31这个期间。你意思是,2024年6月算7个月(2024.6、7、8、9、10、11、12)的费用;2024年1月算剩余的期间费用是吗
84784948
01/06 11:37
款是24年8月份打的,发票还没开
郭老师
01/06 11:39
是的,是这么做的。 和发票没有关系
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