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个税系统 所属期12月 到底是申报计提12的应发工资数还是申报发放11月份的应付工资数呢?

84785016| 提问时间:01/06 15:29
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,是按发放的11月的工资来
01/06 15:34
84785016
01/06 15:35
那假设,我工资都没有发放,4个月才发放一次,我个税系统可以0申报工资吗?
宋生老师
01/06 15:37
你好,你没有发放的时候是0申报
84785016
01/06 15:59
那我账面因为12月份工资多少目前是没有出来,是不是可以留到25.1月再计提数据?
宋生老师
01/06 16:02
你好,操作是可以的
84785016
01/07 15:03
请问,我22年收到一笔银行本票贴现放款 要怎么做会计分录
宋生老师
01/07 15:03
你好,你们是拿到票据然后付钱给对方是不是
84785016
01/07 15:04
我也没看到这个银行本票,但是银行一般户有这笔钱22年进来的,也没有看给发票给对方
宋生老师
01/07 15:05
这样子的话不太好确认的。 建议先计入借银行存款,贷待处理财产损益。
84785016
01/07 15:07
为什么要计入待财产损益,他这个本票应该已经算到期贴现到我方银行账户里面了。只不过这个银行账户流水不多之前一直没有打出来做,现在补做进去。我知道这个企业,是不是挂到其他应付款这个企业地下先
宋生老师
01/07 15:14
你好,你如果确认是这个企业的,你可以进入其他应付款。
宋生老师
01/07 15:14
就不用待处理财产损益了,你能够确认就不用这个
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