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老师:预付一年的房租,我收票时做的分录是,借预付或者摊销房租费,贷银行或其它,摊销:借管理费用房租,贷摊销或预付,可是:预付,收票,摊销是三个环节,收到发票又怎么做分录

84785007| 提问时间:01/07 15:51
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
01/07 15:52
84785007
01/07 15:54
如果抵扣了呢?又怎么做分录,老师?
84785007
01/07 15:55
前面是我付款的分录,后面是我摊销的分录,中间收到发票又怎么做分录?老师?
宋生老师
01/07 15:56
你好,如果要抵扣进项,你就可以借应交税费,应交增值税进项税额贷,预付账款。
宋生老师
01/07 15:56
收到发票 如果说跟你的预付金额一样的话,不需要另外做凭证。
84785007
01/07 15:57
收到票时只做税金的分录?其它不用做了对吗?
宋生老师
01/07 15:59
你好,是的,因为其他的部分仍然是属于预付账款。
84785007
01/07 15:59
好的,谢谢老师
宋生老师
01/07 16:00
你好,不用客气,麻烦给个五星好评,谢谢。
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