问题已解决

一般纳税人上个月抵扣了一张进项发票,这个月对方冲红了,有进项转出,负数发票该怎么做账,进项税转出该怎么做分录

84784982| 提问时间:01/07 19:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借、应付账款 贷库存商品等 应交税费、应交增值税进项转出。
01/07 19:53
84784982
01/08 17:53
金额是负数还是正数
郭老师
01/08 17:55
上面的都是正规地方
郭老师
01/08 17:55
上面都是正数金额的
84784982
01/08 17:55
我收到负数发票,如果按您的分录,我做的时候应该是正数吧
郭老师
01/08 17:57
对的是的,我已经给你做了相反的分录,只不过是把进项改成了进项转出。
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