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老师我第一天预付一笔款,分录我会写挂预付,第二天人家给我开票了,但是剩下的款我还没有付给他,一直过好几个月才付款,那我收到了票我怎么写分录呢?最后结清时怎么写分录?

84785031| 提问时间:01/08 16:47
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 收到发票的时候,借:原材料等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款 结清的时候,借:预付账款,贷:银行存款  有预付的时候,都是预付账款,而不会一部分 预付,一部分 应付
01/08 16:48
84785031
01/08 16:53
没有原材料呀老师,这是一项费用
邹老师
01/08 16:53
你好,那把原材料等科目,换成费用科目就是了 
84785031
01/08 16:58
第一天预付500,借预付账款500,贷银行存款500,第二天收到发票,姐主营业务成本-办公费4500,贷预付账款多少呀?500吗?
邹老师
01/09 07:49
你好,第二个分录,贷方的金额是4500 通常办公费是计入管理费用科目核算,而不是计入成本的
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