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老师,请问支付宝收到一个季度的培训费3000,会计分录怎么写

84785040| 提问时间:01/08 21:12
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,借:其他货币资金-支付宝,3000元,贷:主营业务收入,3000/(1+增值税率),应交税费-应交增值税,3000*增值税率/(1+增值税率),或者预收账款,3000元。
01/08 21:14
84785040
01/08 21:20
如果每个月做分摊该如何做账呢
王雁鸣老师
01/08 21:22
同学你好,如果每个月做分摊的话,收到时,借:其他货币资金-支付宝,3000元,贷:预收账款,3000元。每月分摊确认收入时,借:预收账款,分摊金额,贷:主营业务收入,分摊金额/(1+增值税率),应交税费-应交增值税,分摊金额*增值税率/(1+增值税率)。
84785040
01/08 21:47
老师,增值税也是根据分摊金额计算么,如果我们收到3000元就全部开票了,增值税也不是一次性计入,是么
王雁鸣老师
01/08 21:48
同学你好,是的,增值税也是根据分摊金额计算的。是的,如果收到就全部开票的,增值税要一次性缴纳的。
84785040
01/08 21:51
增值税是根据开票缴纳,还是分摊做账的数值缴纳
王雁鸣老师
01/08 21:52
同学你好,增值税根据开票缴纳。
84785040
01/08 21:53
没有开票的做了分摊收入和增值税,没有开票的增值税怎么缴纳
王雁鸣老师
01/08 21:54
同学你好,没有开票的按分摊收入来缴纳增值税。
84785040
01/08 21:55
增值税按照开票金额缴纳,但是做账做了增值税也做了分摊,账上和申报缴纳的增值税金额就对不上了
王雁鸣老师
01/08 21:56
同学你好,账上可以想办法与申报表一致。
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