问题已解决
老师,12月我暂估了一批存货,1月会取得发票,这个暂估需要年底冲销了吗?
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速问速答暂估入库
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
正常结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
01/09 10:48
84784992
01/09 10:52
老师,谢谢给的分录
84784992
01/09 10:53
我的意思是年底结账这个分录要冲红吗?还是明年1月取得发票再冲呢?
家权老师
01/09 10:54
是明年1月取得发票再冲
84784992
01/09 10:59
老师,只要业务真实,我暂估也是合理的吧
家权老师
01/09 11:04
是的,有真实的依据就可以暂估,比如对方的送货单
84784992
01/09 17:10
好的,感谢老师!
家权老师
01/09 17:14
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。