问题已解决
老师,我想问个问题,申报经济合同印花税的时候。不含税的金额,到底是以实际每个月签了合同的金额,还是以销售发票的金额及收到的那个进项发票的金额,两者汇总数申报?
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速问速答同学,你好
印花税是根据合同申报的,没有合同再按照发票来申报
01/09 12:24
小菲老师
01/09 12:25
同学,你好
以合同为准。
如果之后开票大于合同,超过部分继续申报印花税
小菲老师
01/09 12:26
同学,你好
以合同为准,有合同,按照合同申报
小菲老师
01/09 12:27
同学,你好
12月份按照100万申报印花税
小菲老师
01/09 12:31
同学,你好
不是,合同是含税的,就填含税。合同是不含税就填不含税的
小菲老师
01/09 14:32
同学,你好
不要,就按照含税申报
小菲老师
01/09 15:06
同学,你好
不会的,你按实际申报就行
84784988
01/09 12:25
但是那个合同上面的金额,有时候跟开票金额有出入
84784988
01/09 12:26
比如12月份我们签了几份合同,但是。还没有生产出来嘛,还没有对账,那可能到一月份才能开这个发票,或者二月份才能开这个发票。有些甚至会分成几个月开发票。
84784988
01/09 12:26
这样的话,我这个月12月份我申报了合同的印花税。那到后面我开票的话,我就不用申报印花税了。
84784988
01/09 12:27
不是大于,那个金额会小于合同金额,因有损耗吗?
84784988
01/09 12:27
比如一份合同签了100万,但实际上我们出货才出了85万。那相当于我申报的时候是报了100万的印花税。
84784988
01/09 12:27
我们开发票是以对账为准嘛,那对账的话只有85万,我们只能开85万的销项出去。
84784988
01/09 12:31
都是不含税的,对吧?
84784988
01/09 14:31
老师,合同上写着含税,那要不要折成不含税金额啊?
84784988
01/09 15:03
那会不会被那个匹配到数据不对?