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年底其他应收款有余额(有可能是往来没记合适),怎么调整账务?

84785003| 提问时间:01/09 14:17
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个你要确认清楚是什么原因,然后再来调整。
01/09 14:18
宋生老师
01/09 14:18
如果随便挑的话,有可能错上加错。
84785003
01/09 14:20
这个科目里面就记了一种类型的,就是往来,收和支的时候往来没有弄一致。
宋生老师
01/09 14:23
你好,是这样子的。有余额是属于正常的,就看这个余额的金额对不对? 如果不对就要看是少做了还是多做了。
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