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老师 小规模30万以内免增值税 本季度收入19万 账务咋处理?借 银行 19000 贷 主营业务收入 188118.81 应交增值税 1881.1 老师免税分录咋做?

84785043| 提问时间:01/10 11:35
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 1881.1 贷:营业外收入-税费减免 1881.1
01/10 11:36
84785043
01/10 11:39
老师 就不用计提附加税了吧
家权老师
01/10 11:41
是的,不需要计提的了
84785043
01/10 14:12
老师 印花税是管理费用还是税金及附加 计提时
家权老师
01/10 14:25
印花税是计入税金及附加
84785043
01/10 16:34
老师 房产税计提在哪个费用
家权老师
01/10 16:36
那个计入税金及附加科目
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