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补交以前年度增值税的话,会计分录如何做?收入与成本通过以前年度损益调整,另一方写什么分录?

84785031| 提问时间:01/10 20:53
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-增值税检查调整‌,同时借:应交税费-增值税检查调整‌,贷:银行存款。收入成本的另一方,如果确实不需要收支的话,也记入以前年度损益调整即可。
01/10 20:59
84785031
01/10 21:08
应该借:应收账款,贷:应交税费_增值税检查调整吧?
王雁鸣老师
01/10 21:10
同学你好,你是说的收入,还是补缴的增值税?如果是补缴的增值税,你的分录不对的。
84785031
01/10 21:10
补交增值税是因为以前年度没有做收入
王雁鸣老师
01/10 21:13
同学你好,这种情况下,是不是收的款记在了预收账款上了。如果是的话,收入部分的分录,借:预收账款,贷:以前年度损益调整(收入部分),应交税费-增值税检查调整。缴纳时,借:应交税费-增值税检查调整,贷:银行存款。
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