问题已解决

老师,12月份公司收到很多当月业务的成本票,而我们和客户是次月开票结算,这种情况就造成公司没有利润,我这边可以做预估收入处理吗?

84784978| 提问时间:01/10 21:05
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王琳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,这种情况下如果业务已经发生可以先做未开票申报,需要开票时红冲再开票
01/10 21:06
84784978
01/10 21:49
这个金额比较大没关系的吧
王琳老师
01/10 21:51
没关系,你正常按照权责发生制确认收入申报缴税没问题。
84784978
01/10 21:51
我们老板是想成本票先不入帐,次月开票次月录入,我觉得不行
王琳老师
01/10 21:53
成本是24年的25年税前扣除按照权责发生制。
84784978
01/10 22:01
好的老师,按未开票收入申报
王琳老师
01/10 22:04
可以的,冲红时再开票对当月一正一负没有影响
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