问题已解决
请问增值税留抵抵欠账务处理怎么做呢?欠税是以前年度的,用今年的留抵去抵减部分欠税及滞纳金后再缴纳剩余未交的增值税及滞纳金。
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速问速答您好,实交部分
借:应交税费-未交增值税 营业外支出 贷:银行
抵的部分
借:未分配利润 贷:应交税费-未交增值税
01/10 22:04
84784963
01/10 22:06
老师,请问抵的部门为什么是借:未分配利润呢
84784963
01/10 22:07
抵扣的部分滞纳金又怎么做会计分录呢,老师
84784963
01/10 22:08
老师,可以麻烦帮我看下吗,这个是完税凭证
琦祯异宝
01/10 22:23
好的,我截图了,在洗澡,一会回复好不好
84784963
01/10 22:25
好的,老师,等你洗完澡来,别忘了回复我哈我一直等着。
琦祯异宝
01/10 22:56
对不起,我现在写,刚洗好
84784963
01/10 22:57
没事,老师,不着急,你慢慢讲就好。
琦祯异宝
01/10 22:57
好的,,我正在写,稍等
琦祯异宝
01/10 23:02
您好,您好,这个分录是我的专管员分享的,实交的部分全部是未分配利润,除了滞纳金
借:未分配利润 6763.55 贷:应交税费-未交增值税2965.04+3230.54 应交税费-应交城建税 283.98 应交税费-应交教育费用附加 113.59+170.39
借:应交税费-未交增值税2965.04+3230.54 应交税费-应交城建税 283.98+87.04 应交税费-应交教育费用附加 113.59+170.39 营业外支出 87.04+681.96 贷:银行 7532.55
84784963
01/10 23:26
好的,老师,我先看看,有疑问我再请教你,感谢
琦祯异宝
01/10 23:28
好的呢,明天会及时回复的