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老师,想请问下,比如说上期留抵税额10000元,本期销项税额70000元,本期进项税额50000元,在月末结转时科目怎么做啊

84785039| 提问时间:01/11 15:24
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
计算本期应缴纳增值税: - 本期应纳税额 = 本期销项税额 - 本期进项税额 - 上期留抵税额。 - 代入数据可得:70000 - 50000 - 10000 = 10000(元)。 月末结转分录: - 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)50000 贷:应交税费——应交增值税
01/11 15:26
84785039
01/11 15:29
如说是留抵100000元,本期销项70000元,本期进项50000元,这样的话计算70000-50000-100000=-80000这样的话科目怎么处理呢
东老师
01/11 15:31
也是按照我上面这么做账的
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