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3月份的预付账款,现在还没有收到发票,在12月的账里面需要把预付账款冲掉吗
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速问速答计提坏账准备,不是冲掉
01/12 00:08
听风老师
01/12 00:09
而且,是否可以收回不是看时间,你要问问业务部门
84784959
01/12 00:10
预付账款支付的是费用,费用也要计提坏账?
84784959
01/12 00:11
业务部门回复的是可以在汇算清缴前取得发票
听风老师
01/12 00:12
啊,对。是脑子没反映过来。没收到发票也不冲的,做应税调增。
84784959
01/12 00:15
那就是说即使次年汇算清缴前可以收到发票12月也不需要把预付冲掉,如果我在这个月收到了发票就费用直接记在当期是吗老师?
听风老师
01/12 00:20
不是的,你是预付的账款,买的什么东西,对方有向你支付吗?
不管有无发票,对方向你履行了你就可以计成本。只是没有发票,不能税前抵扣,你要做纳税调增。。
但是如果汇算前咱们收到发票,就不用纳税调增。
84784959
01/12 01:58
当时支付的时候没有发票就做的预付,没有直接计入费用里面去,那我12月这个预付科目里的余额需要转成费用吗?
听风老师
01/12 09:10
一朵太阳同学早上好:
我大概明白您的疑惑了,我们来疏理一下。
1、例如我们预先支付2万元大楼清理费,做到预付账款。
2、对方什么时候提供服务,我们啥时候有管理费用,把预付账款冲掉。
3、至于发票什么时候到,其实并不影响我们依据对方的提供服务的时候计入费用。
4、汇算前发票来了,我们就在今年抵扣。汇算后才来发票,咱们就在明年抵扣。
您再理解一下。