问题已解决
老师,我们23年没有进项税,期末余额转出未交增值税在借方,应交增值税在借方,进项税额在借方,应交税费在借方,年末那些需要结转,结转分录怎么写啊
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速问速答你好,其实进项,销项,是不需要结转的。可以有余额。
年末不需要另外单独做其他结转的分录,按正常做就行。
1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——预交增值税
4.当月交纳以前期间未交的增值税额
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
01/12 10:46
84784962
01/12 10:59
不好意思老师,我发错了,是没有销项税,只有进项税额,年末怎样结转啊
宋生老师
01/12 11:05
你好,这个不需要结转,报表上留抵就可以了