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小规模红冲去年的发票,去年减免增值税做分录:借 应交税费-减免税款 贷:营业外收入 今年红冲之后要怎么做增值税减免分录?

84785006| 提问时间:01/13 10:52
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
小规模红冲去年的发票,去年已做减免增值税分录,今年红冲后相关分录如下: - 红冲时:按照去年分录做相反方向分录或红字冲销分录,将原确认的减免增值税冲回。借:营业外收入;贷:应交税费-减免税款。 - 重新确认减免时:如果本季度销售额仍符合免税条件,重新确认减免增值税,借:应交税费-减免税款;贷:营业外收入。
01/13 10:54
84785006
01/13 10:57
好的谢谢老师,跨年了需要通过以前年度损益调整吗
东老师
01/13 10:58
你开的红字发票不用通过的
84785006
01/13 10:59
好的,谢谢老师
东老师
01/13 10:59
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!
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