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老师,出口退税申报的时候,一张报关单上的其中一条报免税,要怎么申报啊

84784958| 提问时间:01/13 11:37
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 那这一条免税的不填
01/13 11:37
84784958
01/13 11:41
老师,申报出口退税的时候是报关单导入的,删除了这条,总的免抵退里面还有这条的金额,要怎么操作啊
小菲老师
01/13 11:45
同学,你好 如果你是导入的,那就不用删除。就把这个报关单全部申报就行。
84784958
01/13 11:56
老师,全部申报就是会跳一个跨大类的风险
小菲老师
01/13 11:58
同学,你好 风险截图给我看一下
84784958
01/13 12:01
老师,是这样的
小菲老师
01/13 12:12
出现此提示是因为您申报的出口商品代码前4位在历史申报记录中不存在,并且您本次推送的退税申报不是首次申报,业务类型也没有包含视同自产。出口退税管理新系统是在提醒企业不要忘了申报视同自产。 如果申报的出口商品是企业自产的货物,则可以忽略这个自检疑点,直接转正式申报,待税务机关审核即可。
84784958
01/13 12:25
不是自产的,是买来直接卖出去的,那我现在直接提交申报就可以了吗
小菲老师
01/13 12:31
同学,你好 直接提交
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