问题已解决
我们有一张进项发票被税务局通知需要在11月份申报增值税时作进项税额转出,11月我们没有开销项发票,然后直接按这张发票的增值税金额交了税,那会计分录应怎么做?
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速问速答实际有业务,但是发票不合格是吗?
借管理费用等
贷应交税费应交增值税进项转出。
借应交税费应交增值税进项转出,
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费未交增值税。
借应交税费未交增值税。
贷银行存款。
01/13 20:21
84784991
01/13 20:22
为什么要借管理费用?
郭老师
01/13 20:23
我是写的等你需要看一下什么业务。如果是购买商品的,那就是库存商品,或者是主营业务成本。
84784991
01/13 20:24
2023年的进项发票来的哦
郭老师
01/13 20:24
你好,那你2023年怎么做的。
84784991
01/13 20:33
出了主营业业务成本
84784991
01/13 20:33
跨年的是不是入以前年度调整?
郭老师
01/13 20:34
对的是的,把管理费用改成以前年度损益调整