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我们有一张进项发票被税务局通知需要在11月份申报增值税时作进项税额转出,11月我们没有开销项发票,然后直接按这张发票的增值税金额交了税,那会计分录应怎么做?

84784991| 提问时间:01/13 20:20
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
实际有业务,但是发票不合格是吗? 借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出。 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。 借应交税费未交增值税。 贷银行存款。
01/13 20:21
84784991
01/13 20:22
为什么要借管理费用?
郭老师
01/13 20:23
我是写的等你需要看一下什么业务。如果是购买商品的,那就是库存商品,或者是主营业务成本。
84784991
01/13 20:24
2023年的进项发票来的哦
郭老师
01/13 20:24
你好,那你2023年怎么做的。
84784991
01/13 20:33
出了主营业业务成本
84784991
01/13 20:33
跨年的是不是入以前年度调整?
郭老师
01/13 20:34
对的是的,把管理费用改成以前年度损益调整
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