问题已解决

老师,我们公司的材料商12月份给开的专票,然后我们公司已经在12月勾选了,但没有认证,材料商又把票给红冲了,1月13号给重新开了票,这样会导致我们多交税吗?

84784998| 提问时间:01/14 08:54
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个是不会让你们多交税的
01/14 08:55
84784998
01/14 08:59
那12月份的进账不就少了吗,这样不是就会多交税吗?
东老师
01/14 09:00
可以在12月份的时候暂估入账,1月份重新开了发票,把咱姑的冲销了,再按照发票做账就行,等于成本还是在12月
84784998
01/14 09:02
还是不太明白,12份我们也会开出去票,进项少了,增值税不就会多交税吗?
东老师
01/14 09:03
红冲是12月份就红冲是吗?
84784998
01/14 09:03
应该是的
东老师
01/14 09:03
对,那增值税可能是会多交的,但不会影响所得税
84784998
01/14 09:05
是不是这个票,要是12月份红冲的就会导致我们多交税要是一月份红冲的就没关系了?
东老师
01/14 09:05
对,要是1月份红冲的话,就增值税也没有影响的
84784998
01/14 09:06
多交的增值税还能有什么方式退回吗?或者说是这种情况有没有什么办法不用多交税?
东老师
01/14 09:06
你可以勾选其他的进项税和发票
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