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之前留抵了,没有结转销项和进项,这个月需要缴纳增值税,需要把之前的销项和进项一起结转吗?

84785045| 提问时间:01/14 12:53
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好, 不需要结转这两个科目 单独做一笔分录就行 借 应交税费应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
01/14 12:54
84785045
01/14 12:55
你是说之前的不需要结转这两个吗?还是这个月需要交税也不用结转
apple老师
01/14 13:00
对的,从头到尾,都不用把这两个科目给结转为0 如果哪个月要交税,那么,就做上面我写的分录就行 但是,好多实操课中,他们也教了,不管是否交税,每月都把进销项 给为0 其实不是正确的做法, 但是,也确实不会导致账务发生错误,所以,一定想要结平这两个科目,做也不会产生任何不良影响
84785045
01/14 13:01
那我一直结转了,还需要这样结转吗
apple老师
01/14 13:03
如果已经结转了,就不用再这么做了,  最终账上能体现出 要交多少增值税 就行 
84785045
01/14 13:04
那转出未交增值税也是不会平的不是吗
apple老师
01/14 13:08
如果按照正确的方法做 每个科目几乎都不会 平,都有数据的
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