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老师,车保险备注栏里的车船税怎么做分录

84784962| 提问时间:01/14 20:14
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借管理费用车船税 贷应交税费车船税 借管理费用车辆使用费保险费 借应交税费车船税 贷银行存款
01/14 20:15
84784962
01/14 20:16
不入到税金及附加吗
朴老师
01/14 20:18
用管理费用也可以的哦
84784962
01/14 20:23
我做的分录是 借:管理费用 借:税金及附加 贷:银行存款
朴老师
01/14 20:24
得先计提的,车船税先计提
84784962
01/14 20:26
当月付的,不是不用计提吗
朴老师
01/14 20:27
要计提的哦,这个要计印花税可以不计提
朴老师
01/14 20:27
这个车船税要计提 印花税可以不计提
84784962
01/14 20:43
老师,飞机票抵扣我为什么填不了附表二中的8行,
朴老师
01/14 20:54
得电子发票(铁路电子客票)。铁路运输企业根据旅客提供的购买方名称、统一社会信用代码和行程信息等如实开具电子发票(铁路电子客票)。 同时,公告中还明确了退票费进项税抵扣的方式: 一般纳税人开具的电子发票(铁路电子客票)的金额及税额应填列在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第3至4列“开具其他发票”栏次中。一般纳税人申报抵扣的电子发票(铁路电子客票)进项税额,在纳税申报时填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。一般纳税人已将电子发票(铁路电子客票)用于增值税申报抵扣的,开票方发起红冲流程后,对应的《红字发票信息确认单》所列增值税税额填列在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”。
朴老师
01/14 20:55
一般纳税人开具的电子发票(铁路电子客票)的金额及税额应填列在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第3至4列“开具其他发票”栏次中。一般纳税人申报抵扣的电子发票(铁路电子客票)进项税额,在纳税申报时填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。一般纳税人已将电子发票(铁路电子客票)用于增值税申报抵扣的,开票方发起红冲流程后,对应的《红字发票信息确认单》所列增值税税额填列在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”。
朴老师
01/14 20:55
今年开始有变化,你看看
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