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材料成本差异月末余额怎么处理
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速问速答你好,材料是都被领用完了吗?
如果没有领用完 ,那就继续挂账就是了。
01/15 11:04
84784982
01/15 11:09
老师,如果都领了,怎么处理
邹老师
01/15 11:10
你好,那就需要在领用的时候,分摊相应的差异才是。
分摊了之后 就没有余额的
84784982
01/15 11:25
老师,分摊怎么做凭证
邹老师
01/15 11:26
你好
借:生产成本
贷:材料成本差异
(或相反分录)
84784982
01/15 11:27
谢谢老师(#^.^#)
邹老师
01/15 11:27
不客气,祝你学习愉快,工作顺利