问题已解决

老师 12月计提的借管理费用1000贷其他应付-预提费用1000,多提了要怎么做呢 涉及损益了

84785005| 提问时间:01/15 11:45
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 金额多少 不大的话直接原分录负数红冲
01/15 11:45
84785005
01/15 11:45
金额不大
84785005
01/15 11:46
然后1月付的时候发现多提了
朴老师
01/15 11:51
直接冲减了就可以 不用做跨年的
84785005
01/15 12:03
原路冲会就可以吗 老师 是2024年12月计提的 2025年支付时发现多提了
朴老师
01/15 12:06
嗯 这个没事的 金额不大 不用做跨年的
84785005
01/15 12:10
好的,谢谢
84785005
01/15 12:11
老师 一般多大的金额需要做跨年的呢
朴老师
01/15 12:15
两三千以上就做跨年的
84785005
01/15 12:17
好的,谢谢老师
朴老师
01/15 12:22
满意请给红五星好评,谢谢
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~