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前期费用 录到固定资产 现在要把名称都转出来 分录怎么做
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速问速答冲减固定资产账面价值:
借:以前年度损益调整(以前年度)/ 管理费用等(本年度)
贷:固定资产
冲减累计折旧(若有):
借:累计折旧
贷:以前年度损益调整(以前年度)/ 管理费用等(本年度)
结转以前年度损益调整(若涉及以前年度):
借:利润分配 - 未分配利润(借方余额)
贷:以前年度损益调整
或
借:以前年度损益调整
贷:利润分配 - 未分配利润(贷方余额)
01/15 12:43
84785036
01/15 12:44
怎么那么复杂有点看不懂
朴老师
01/15 12:47
同学你好
因为涉及损益跨年了
84785036
01/15 12:51
金额这些怎么计算呢
朴老师
01/15 12:53
同学你好
这个看折旧的金额哦
84785036
01/15 12:55
期科累计折旧+月折旧额吗
能不能转出来这些视为报废处理啊
朴老师
01/15 12:56
同学你好
这个可以的
84785036
01/15 12:58
报废处理的话涉及交税
能不能直接就是一笔分录带过
朴老师
01/15 13:01
同学你好
这个要交所得税
一个分录也可以
84785036
01/15 13:04
所得税老板不愿意交 那如果不交税的话 一笔分录怎么做
朴老师
01/15 13:06
这个不交那就没法处理这个固定资产
这个固定资产清理的价格不能太低
得按市场公允价